Orden de Compra. Nº
5413-96-SE18
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MATERIALES PARA CONFECCIONAR CANALETA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-96-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA CONFECCIONAR CANALETA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-151-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
eleuterio ramirez 348
Comuna
Osorno
Impuesto
90749,74997
Dirección de Envío de la Factura
eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Pablo
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T.
78.823.470-8
Sucursal
Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
10
Unidad
CUCHILLAS O CJTOS. DE CUCHILLAS DE MAQ. (DISCOS DE CORTE) 4 1/2 PULGADA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
PAÑOS PARA HERRAMIENTAS (HUAIPE)
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.303
$ 1.303
30102212
Plancha de cinc
65
Unidad
PLANCHA DE ZINC LISA ALUM DE 0,4 M/M
$ 5.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 377.975
$ 377.983
31162201
Remaches ciegos
1000
Unidad
REMACHES CIEGOS ( POP) 4X8
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.403
12352310
Siliconas
6
Unidad
SILICONAS SIKA FLEX 11 FC
$ 6.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.086
$ 40.084
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCAS DE FIERRO 4,5 M/M
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ANTICORROSIVO COLOR VERDE
$ 12.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.034
$ 24.034
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS EN BIDON
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131831
Ácido muriático
1
Unidad
ACIDO MURIATICO
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 3 PULGADAS
$ 2.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.774
$ 4.773
Total Neto
$ 477.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.750
TOTAL OC
$ 568.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.