Orden de Compra. Nº5413-96-SE18 "MATERIALES PARA CONFECCIONAR CANALETA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-96-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCIONAR CANALETA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-151-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 90749,74997
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadCUCHILLAS O CJTOS. DE CUCHILLAS DE MAQ. (DISCOS DE CORTE) 4 1/2 PULGADA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
31211901
Paños para herramientas1UnidadPAÑOS PARA HERRAMIENTAS (HUAIPE)  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
30102212
Plancha de cinc65UnidadPLANCHA DE ZINC LISA ALUM DE 0,4 M/M  $ 5.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.975 $ 377.983
31162201
Remaches ciegos1000UnidadREMACHES CIEGOS ( POP) 4X8  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.403
12352310
Siliconas6UnidadSILICONAS SIKA FLEX 11 FC  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.086 $ 40.084
27112801
Brocas5UnidadBROCAS DE FIERRO 4,5 M/M  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadANTICORROSIVO COLOR VERDE  $ 12.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.034 $ 24.034
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS EN BIDON  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131831
Ácido muriático1UnidadACIDO MURIATICO  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 3 PULGADAS  $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.774 $ 4.773
Total Neto $ 477.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.750
TOTAL OC $ 568.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.