Orden de Compra. Nº5414-1-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5414-3-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5414-1-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5414-3-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas necesidad del servicio
Proveniente de Licitación 5414-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna -1
Impuesto 34188,6
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Alfa Laval S.A.C.I.
R.U.T. 92.231.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131820
Limpiadores derivados del petróleo3UnidadLimpiadores derivados del petróleoFRICTION BLOCK NSN 99-792-9365, NRO. PARTE 420843.81 $ 59.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.940 $ 179.940
Total Neto $ 179.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.189
TOTAL OC $ 214.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.