Orden de Compra. Nº5414-13-CM14 "ADQUISICIÓN DE MOPA"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5414-13-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 11111,2
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas40 (975018) MOPA FIBRO LIMPIEZA RPTO ALGODON 180 GR 26 CM 990018(975018) MOPA FIBRO LIMPIEZA RPTO ALGODON 180 GR 26 CM; Código: 86494;Región : VIII $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.480 $ 58.480
Total Neto $ 58.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.111
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.