Orden de Compra. Nº5414-27-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5414-26-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5414-27-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5414-26-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 139308,95
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOCSAN EXEQUIEL
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal JOCSAN EXEQUIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles30UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA DE 250 CCLUSTRA MUEBLES VIRGINIA DE 250 CC $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.190 $ 26.190
47121802
Removedores3UnidadLIMPIADOR ANTIGRASA 500 MLLIMPIADOR ANTIGRASA 500 ML $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131618
Mopas húmedas30UnidadMOPA FREGONA DOMESTICA 200 GRAMOSMOPA FREGONA DOMESTICA 200 GRAMOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131829
Productos de limpieza del baño50UnidadFORRO CORTINA DE 178 X 183 CMSFORRO CORTINA DE 178 X 183 CMS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona50UnidadTRAPERO CON OJO REFORZADOTRAPERO CON OJO REFORZADO $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
47131603
Esponjas10UnidadPAÑO ESPONJA SPONGI SET DE 3 UNIDADES  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
47131829
Productos de limpieza del baño30UnidadCORTINA BAÑO POLIESTER DE 180 X 180 CMS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLA DE PAPEL GRUESA(PQ. DE 2 NR)CADA UNO DE 250 MTS.  $ 5.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.400 $ 258.400
14111525
Papel multiuso3UnidadPAPEL ALUMINIO FOIL DE 100 MTS  $ 6.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.975 $ 18.975
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGUANTES DE LATEX TALLA M DE 100 UNIDADES  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111525
Papel multiuso3UnidadPAPEL ALUSA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 500 MTSPAPEL ALUSA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 500 MTS $ 11.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.150 $ 33.150
Total Neto $ 718.205
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 139.309
TOTAL OC $ 872.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.