Orden de Compra. Nº
5414-27-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5414-26-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE LYNCH
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5414-27-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5414-26-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FF ALMIRANTE LYNCH
Razón Social
FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T.
61.978.830-3
Dirección de Unidad de Compra
MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T.
61.978.830-3
Dirección de Facturación
MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna
Valparaíso
Impuesto
139308,95
Dirección de Envío de la Factura
MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOCSAN EXEQUIEL
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Sucursal
JOCSAN EXEQUIEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles
30
Unidad
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA DE 250 CC
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA DE 250 CC
$ 873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.190
$ 26.190
47121802
Removedores
3
Unidad
LIMPIADOR ANTIGRASA 500 ML
LIMPIADOR ANTIGRASA 500 ML
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
MOPA FREGONA DOMESTICA 200 GRAMOS
MOPA FREGONA DOMESTICA 200 GRAMOS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
47131829
Productos de limpieza del baño
50
Unidad
FORRO CORTINA DE 178 X 183 CMS
FORRO CORTINA DE 178 X 183 CMS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona
50
Unidad
TRAPERO CON OJO REFORZADO
TRAPERO CON OJO REFORZADO
$ 448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
47131603
Esponjas
10
Unidad
PAÑO ESPONJA SPONGI SET DE 3 UNIDADES
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.150
$ 6.150
47131829
Productos de limpieza del baño
30
Unidad
CORTINA BAÑO POLIESTER DE 180 X 180 CMS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
14111703
Toallas de papel
50
Paquete
TOALLA DE PAPEL GRUESA(PQ. DE 2 NR)CADA UNO DE 250 MTS.
$ 5.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.400
$ 258.400
14111525
Papel multiuso
3
Unidad
PAPEL ALUMINIO FOIL DE 100 MTS
$ 6.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.975
$ 18.975
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Caja
GUANTES DE LATEX TALLA M DE 100 UNIDADES
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
14111525
Papel multiuso
3
Unidad
PAPEL ALUSA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 500 MTS
PAPEL ALUSA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 500 MTS
$ 11.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.150
$ 33.150
Total Neto
$ 718.205
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 139.309
TOTAL OC
$ 872.514
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.