|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5414-53-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE LYNCH |
|
Razón Social |
FF. ALMIRANTE LYNCH
|
|
R.U.T. |
61.978.830-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FF. ALMIRANTE LYNCH
|
|
R.U.T. |
61.978.830-3 |
|
Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
31080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROMAC |
|
Razón Social |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.750.890-3 |
|
Sucursal |
PROMAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121802 2239-10-LP12
| Lubricantes anticorrosivos | 6 | | (1014038 )ANTICORROSIVO SOQUINA MAEZTRANZA ROJO OXIDO, OCRE, GRIS VERDOSO, NEGRO 3,785 LITROS 1033396 | (1014038) ANTICORROSIVO SOQUINA MAEZTRANZA ROJO OXIDO, OCRE, GRIS VERDOSO, NEGRO 3,785 LITROS; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.512
|
$ 67.512
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 15 | | (915644 )RODILLO LIZCAL 23 CMS UNIDAD 930644 | (915644) RODILLO LIZCAL 23 CMS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.040
|
$ 20.040
|
53102102 2239-10-LP12
| overol y sobretodo para hombre | 20 | | (960494 )OVEROL PROSAFE BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO TALLA XL 977494 | (960494) OVEROL PROSAFE BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO TALLA XL; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.665,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.300
|
$ 33.300
|
11151507 2239-10-LP12
| Fibras de algodón | 5 | | (983272 )HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD 999273 | (983272) HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.485,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.425
|
$ 7.425
|
46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 20 | | (918488 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA 933488 | (918488) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.300
|
$ 35.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 163.577
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.080
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 194.657
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.