Orden de Compra. Nº5414-55-CM16 "VIVERES PARA ESTA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5414-55-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2016
Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA ESTA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 634663,08
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA
R.U.T. 79.670.990-1
Sucursal COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla30 (968594) YOGURT BATIDO NESTLE DAMASCO 125 GR 48 UNIDADES 985594(968594) YOGURT BATIDO NESTLE DAMASCO 125 GR 48 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 10.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud120 (966967) BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES 983967(966967) BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.800 $ 262.800
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas40 (965690) VERDURA CONGELADA - CHOCLO GRANO 2 K 16 K 982690(965690) VERDURA CONGELADA - CHOCLO GRANO 2 K 16 K; Código: ;Región : V $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla60 (966857) MANTEQUILLA COLUN CON SAL 125 GR 40 UNIDADES 983857(966857) MANTEQUILLA COLUN CON SAL 125 GR 40 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.000 $ 1.770.000
Total Neto $ 3.391.200
Descuento $ 50.868
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 634.663
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.974.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.