|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5415-541-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Depto. Social. Material Ejecución Proempleo. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO SOCIAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.200-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
|
Comuna |
Hualaihué
|
|
Impuesto |
3831,9314 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
maestranza roma |
|
Razón Social |
ROXANA FABIOLA MARTINEZ MADRID
|
|
R.U.T. |
11.425.684-6 |
|
Sucursal |
maestranza roma |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102504
| Guantes o manoplas | 20 | Par | Guantes | |
$ 1.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.160
|
$ 20.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.832
|
|
$ 24.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.