Orden de Compra. Nº5416-1146-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-22-L119"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-1146-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-22-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5416-22-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de La Serena
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 549100
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STARCOMP LTDA.
Razón Social SOCIEDAD CAPACITACION, PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPU
R.U.T. 77.268.690-0
Sucursal STARCOMP LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadSERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA 07 SALAS Y 03 LABORATORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENAVer archivo adjunto con detalle detalle tecnico. $ 2.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890.000 $ 2.890.000
Total Neto $ 2.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 549.100
TOTAL OC $ 3.439.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.