Orden de Compra. Nº5416-1955-SE13 "SERVICIO DE IMPRESION - RECTORIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-1955-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION - RECTORIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra Benavente 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 46558,36
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor remixgrafica
Razón Social FREDDY CRISTIAN VEGA ARAYA
R.U.T. 12.425.238-5
Sucursal remixgrafica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112002
Calendarios400Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION CALENDARIOS ACADEMICOS TAMAÑO 4 , COUCHE 250 GRS. 4/0 COLOR. $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.200 $ 245.044
Total Neto $ 245.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.558
TOTAL OC $ 291.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.