Orden de Compra. Nº5416-2775-CM19 "Pjes. Halimi Sulaiman; Cód. Sabre BMIJOU; S/C Nº32560"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-2775-CM19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Pjes. Halimi Sulaiman; Cód. Sabre BMIJOU; S/C Nº32560
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de La Serena
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Cocha
Razón Social TURISMO COCHA S A
R.U.T. 81.821.100-7
Sucursal Turismo Cocha
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154(1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$500(1) ; SERVICIO POR US$1(6) ; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(60) US$ 506,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 506,60 US$ 506,60
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (1165052 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL COMISIÓN 1191157(1165052) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL COMISIÓN ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 40,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 40,00 US$ 40,00
Total Neto US$ 546,60
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 546,60

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por DL 825

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.