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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5416-367-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-303-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5416-303-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Benavente 980 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
296632,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2013 |
| LUGAR DE ENTREGA: | CALLE INFANTE 979 SEGUNDO PISO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SERENA AT. PEDRO MARIN M. FONO 51-429519 |
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Proveedor |
A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY |
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Razón Social |
VICTOR MANUEL ALVAREZ ALVARADO
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R.U.T. |
10.631.972-3 |
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Sucursal |
A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161901
| Persianas | 28 | Unidad | Minipersianas, color 48. Debe incluir instalación. Mayor detalles en Bases adjunta en ANEXOS. | |
$ 55.758,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.561.224
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$ 1.561.224
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Total Neto
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$ 1.561.224
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 296.633
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$ 1.857.857
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.