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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5416-396-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
50109/servicio coffe |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
El servicio debe entregarse según el detalle de las fechas y horarios informados en el item de las especificaciones, se requiere considerar el montaje minimo 1/2 hora antes del inicio del servicio respectivo. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
133399,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-07-2026 |
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Proveedor |
SERVICIOS MONTSERRAT |
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Razón Social |
SERVICIOS MONTSERRAT SPA
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R.U.T. |
78.164.348-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS MONTSERRAT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 6 | Unidad | "SERVICIO Coffee break
"
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$ 117.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 702.102
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$ 702.102
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Total Neto
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$ 702.102
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.399
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$ 835.501
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.