|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5416-595-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-06-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-514-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de La Serena |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Benavente Nº 980 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
63643,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DE ENTREGA | REGIDOR MUÑOZ 352 CENTRO LA SERENA |
|
|
Proveedor |
Carlos Ignacio |
|
Razón Social |
GARCIA MARCHANT Y COMPAÑIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.560.536-9 |
|
Sucursal |
Carlos Ignacio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161901
| Persianas | 3 | Unidad | PERSIANAS SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 111.656,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 334.968
|
$ 334.968
|
|
|
Total Neto
|
$ 334.968
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.644
|
|
$ 398.612
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.