Orden de Compra. Nº5416-70-SE09 "EMPAVONADO DE VIDRIOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-70-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2009
Nombre de la Orden de Compra EMPAVONADO DE VIDRIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5416-40-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra Benavente 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Infante 979 2º piso La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 27550
Dirección de Envío de la Factura Infante 979 2º piso La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NACER PUBLICIDAD
Razón Social CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO
R.U.T. 8.541.790-8
Sucursal NACER PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101901
Diseño o decoración de interiores1UnidadSegún especificaciones de anexo 
Total Neto 145.000
Descuento 0
Cargos 0
IVA  19  % 27.550
TOTAL OC 172.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.