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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5416-77-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de piso escuela Ing Comercial |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Benavente 980 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
28000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
servicio a la contruccion |
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Razón Social |
SERGIO PEDRO GODOY GUERRA
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R.U.T. |
6.436.799-4 |
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Sucursal |
servicio a la contruccion |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111601
| Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic | 1 | Unidad no definida | Servicio de reparación de piso parquet pasillos Escuela de Ingeniería Comercial, biblioteca y Computación Campus Enrique Molina Garmendia. | |
$ 252.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 28.000
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$ 280.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.