Orden de Compra. Nº5416-825-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-10-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-825-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-10-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5416-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra Benavente 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 446601,27
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVASECO ASTRA LTDA.
Razón Social LAVASECO ASTRA LTDA
R.U.T. 81.991.600-4
Sucursal LAVASECO ASTRA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1UnidadServicio de Lavandería en Casa de Huéspedes de la Universidad de La Serena, en la Ciudad de Santiago, periodo Marzo 2019 a Enero 2020.LIMPIEZA Y PLANCHADO DE ROPA CON RETIROS Y ENTREGA EN RESIDENCIAL DE SANTIAGO UBICADO EN EN JOSE MIGUEL DE LA BARRA 45, LOS RETIROS SE HARAN LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES O SEGUN NECESIDAD A CONVENIR. $ 2.350.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.533 $ 2.350.533
Total Neto $ 2.350.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446.601
TOTAL OC $ 2.797.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.