Orden de Compra. Nº5416-842-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-110-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-842-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-110-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5416-110-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra Benavente 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 2060871,67
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edemet Limitada
Razón Social ALVAREZ E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.689.450-4
Sucursal Edemet Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20101501
Equipo de minería continua1UnidadCELDA DE FLOTACIÓN DIGITAL. VER EN "ANEXOS" MAYORES DETALLES TÉCNICOS  $ 10.846.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.846.693 $ 10.846.693
Total Neto $ 10.846.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.060.872
TOTAL OC $ 12.907.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.