Orden de Compra. Nº5416-875-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-696-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-875-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-696-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de La Serena
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAIDII001 -010402020534 del sistema GLOBAL3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente Nº 980
Comuna La Serena
Impuesto 271035
Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STARCOMP LTDA.
Razón Social SOCIEDAD CAPACITACION, PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES STARCOMP
R.U.T. 77.268.690-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STARCOMP LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102203
Instalación de equipos de comunicaciones1UnidadSERVICIO DE ACTUALIZACIÓN 15 COMPUTADORES TIPO TORRE. CAMBIO DISCO DURO SSD 240GB, AMPLIACIÓN DE MEMORIA RAM DDR2 2666 4GB, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SISTEMA OPERATIVO WINOWS 10, INSTALACIONES DE APLICACIÓN SEGÚN SOLICITUD USURARIO, ACTIVACIÓN DE APLICACIONES, MANO DE OBRA TÉCNICO EN TERRENO. PROVEEDOR REGIONAL   $ 1.426.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426.500 $ 1.426.500
Total Neto $ 1.426.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.035
TOTAL OC $ 1.697.535


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.754.305-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.268.690-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.083.098-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.