Orden de Compra. Nº5417-14-SE15 "MATERIAL DE OFICINA CARRERAS TECNICAS DFT CALAMA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5417-14-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA CARRERAS TECNICAS DFT CALAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna Iquique
Impuesto 69516,82
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas12Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA  $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.804 $ 9.804
44121505
Sobres especiales100Unidad no definidaSACO EXTRA OFICIO   $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER BROTHER TN 420  $ 23.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.756 $ 47.756
44122104
Clips para papel2Unidad no definidaCLIPS METALICOS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
60105705
Cinta libre de ácido20Unidad no definidaSCOTCH SERIE 500 18X 30 3M  $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad no definidaRESMAS PAPEL CARTA  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaRESMAS OFICIO  $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
11111606
Pizarra36Unidad no definidaPLUMON PIZARRA PILOT COLOR AZUL  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
44121804
Borradores25Unidad no definidaBORRADOR PIZARRA CON IMAN  $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
44121701
Lápiz pasta24Unidad no definidaLAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA (12 AZUL Y 12 ROJOS)  $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
44121802
Líquido corrector6Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.182 $ 4.182
44121708
Marcadores6Unidad no definidaDESTACADORES (2 AMARILLO, 2 NARANJO, 2 VERDES)  $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.664 $ 2.664
14111509
Artículos de papelería400Unidad no definidaFUNDAS OFICIO BORDE BLANCO  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
44122103
Corchetes3Unidad no definidaCORCHETES 26/6 X 5000  $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368 $ 1.368
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER HP 1102 85 A  $ 45.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.890 $ 45.890
Total Neto $ 365.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.517
TOTAL OC $ 435.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.