Orden de Compra. Nº
5417-14-SE15
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MATERIAL DE OFICINA CARRERAS TECNICAS DFT CALAMA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5417-14-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA CARRERAS TECNICAS DFT CALAMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
69516,82
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
12
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA
$ 817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.804
$ 9.804
44121505
Sobres especiales
100
Unidad no definida
SACO EXTRA OFICIO
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
TONER BROTHER TN 420
$ 23.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.756
$ 47.756
44122104
Clips para papel
2
Unidad no definida
CLIPS METALICOS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
60105705
Cinta libre de ácido
20
Unidad no definida
SCOTCH SERIE 500 18X 30 3M
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.560
$ 8.560
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad no definida
RESMAS PAPEL CARTA
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.700
$ 80.700
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
RESMAS OFICIO
$ 3.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.400
$ 95.400
11111606
Pizarra
36
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA PILOT COLOR AZUL
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
44121804
Borradores
25
Unidad no definida
BORRADOR PIZARRA CON IMAN
$ 354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad no definida
LAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA (12 AZUL Y 12 ROJOS)
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.182
$ 4.182
44121708
Marcadores
6
Unidad no definida
DESTACADORES (2 AMARILLO, 2 NARANJO, 2 VERDES)
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.664
$ 2.664
14111509
Artículos de papelería
400
Unidad no definida
FUNDAS OFICIO BORDE BLANCO
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
44122103
Corchetes
3
Unidad no definida
CORCHETES 26/6 X 5000
$ 456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.368
$ 1.368
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
TONER HP 1102 85 A
$ 45.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.890
$ 45.890
Total Neto
$ 365.878
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.517
TOTAL OC
$ 435.395
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.