Orden de Compra. Nº5417-35-SE15 "MATERIAL DE OFICINA DFT SEDE ARICA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5417-35-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DFT SEDE ARICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna Iquique
Impuesto 66093,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad no definidaRESMAS CARTA  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaRESMAS OFICIO  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCARPETAS MANILA BUHO AZUL  $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
44121505
Sobres especiales50Unidad no definidaSOBRE OFICIO BLANCO  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44121505
Sobres especiales20Unidad no definidaSACO EXTRA OFICIO KRAFT  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
44122011
Carpetas para archivos5Unidad no definidaSEPARADOR OFICIO 6 POS.  $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
44122011
Carpetas para archivos1Unidad no definidaACCO CLIP  $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362
60105705
Cinta libre de ácido2Unidad no definidaSCOTCH SERIE 500  $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
60121503
Rotuladores lavables72Unidad no definida36 PLUMONES NEGRO 36 PLUMONES AZULES   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETERA METALICA   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122104
Clips para papel4Unidad no definidaCLIPS METALICOS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETES 26/6  $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456 $ 456
44121804
Borradores10Unidad no definidaBORRADOR PIZARRA CON IMAN  $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ PASTA BIC   $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
44121902
Tinta china1Unidad no definidaTONER SAMSUNG MLT D109SSCX4300  $ 47.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.857 $ 47.857
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER SAMSUNG MLT D104S ML 1665  $ 38.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.711 $ 38.711
44121505
Sobres especiales1Unidad no definidaPORTA SCOTCH  $ 3.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.173 $ 3.173
44121505
Sobres especiales50Unidad no definidaSOBRE 1/2 OFICIO  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
Total Neto $ 347.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.093
TOTAL OC $ 413.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.