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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5417-47-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DFT-Colaciones II semestre 2009 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-634-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
20064 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2009 |
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Proveedor |
CRISTIAN PERCIC |
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Razón Social |
CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
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R.U.T. |
13.195.073-K |
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Sucursal |
CRISTIAN PERCIC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 96 | Unidad no definida | Sandwich pana amasado ( ave mayo, aliado, ave palta, churrasco queso, churrasco completo)( OPCIONES POR DÍA )
taza de Té ó café
Bebida individual
esto contempla: mantelería, vajilla, persona que atiende.
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$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.600
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$ 105.600
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Total Neto
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$ 105.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.064
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$ 125.664
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.