Orden de Compra. Nº5417-48-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5417-14-L113"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5417-48-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5417-14-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5417-14-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna Iquique
Impuesto 110960
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor publicidad meza y daniels ltda.
Razón Social PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA
R.U.T. 77.080.070-6
Sucursal publicidad meza y daniels ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSE NECESITA ARRENDAR LETRERO PUBLICITARIO (CAMINERO) EN EL TRAYECTO IQUIQUE Y HUMBERSTONE POR 2 MESES.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013)Arriendo de letrero caminero por el plazo de 2 meses, valor incluye impresión de tela pvc e instalación, en el formato 4 x 12 mt ubicado entre Humberstone y Alto Hospicio en el KM 12.700 aproximadamente, por el periodo de 2 meses. $ 584.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.000 $ 584.000
Total Neto $ 584.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.960
TOTAL OC $ 694.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.