|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5417-80-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-10-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COFFES PROYECTO INCA 2014 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2013-291-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
22087,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRISTIAN PERCIC |
|
Razón Social |
CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
|
|
R.U.T. |
13.195.073-K |
|
Sucursal |
CRISTIAN PERCIC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 75 | Unidad no definida | COFFES PROYECTO INCA A REALIZARSE EL 26/10 A LAS 17:00 HRS. Y 27/10 A LAS 11:00 Y 17:00 HRS. | |
$ 1.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 116.250
|
$ 116.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 116.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.088
|
|
$ 138.338
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.