Orden de Compra. Nº5417-85-SE09 "DFT SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SEDE SANTIAGO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5417-85-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra DFT SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SEDE SANTIAGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna Iquique
Impuesto 103196,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CentroCopiadoUniversal
Razón Social Alberto Pizarro
R.U.T. 6.183.294-7
Sucursal CentroCopiadoUniversal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaSERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEDE SAN PABLO.  $ 543.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.140 $ 543.140
Total Neto $ 543.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.197
TOTAL OC $ 646.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.