Orden de Compra. Nº
5417-9-SE16
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COMPRAS PARA CARRERAS DFT CENTRO CALAMA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5417-9-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAS PARA CARRERAS DFT CENTRO CALAMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
44508,83
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ARTURO PRAT No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121712
Recambios para marcadores
24
Unidad no definida
PLUMON DE PIZARRA COLOR AZUL
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.728
$ 10.728
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CORCHETES 26/6
$ 423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 846
$ 846
31201517
Cinta para empaquetar
12
Unidad no definida
SCOTCH 18X30
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
1
Unidad no definida
ELASTICO BLANCO BOLSA DE 1K.
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad no definida
RESMAS OFICIO
$ 3.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.670
$ 104.670
44112001
Libretas de direcciones
1
Unidad no definida
LIBRETA DE CORRESPONDENCIA
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.155
$ 1.155
44112001
Libretas de direcciones
1
Unidad no definida
LIBRO DE CORRESPONDENCIA
$ 2.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.144
$ 2.144
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad no definida
RESMAS CARTA
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.500
$ 88.500
44122104
Clips para papel
3
Unidad no definida
ACCO CLIP METALICO
$ 754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.262
$ 2.262
44121505
Sobres especiales
24
Unidad no definida
SOBRES BLANCOS OFICIO 24X34 CMS
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
44122001
Archivadores de fichas
9
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE
$ 1.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.436
$ 14.436
44121704
Lápiz pasta
12
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.836
$ 1.836
44121618
Tijeras
3
Unidad no definida
TIJERA 7"1/2
$ 692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.076
$ 2.076
Total Neto
$ 234.257
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.509
TOTAL OC
$ 278.766
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.