Orden de Compra. Nº5418-59-SE26 "CONTRATACIÓN SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS POR UN PERIOD DE 24 MESES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5418-59-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS POR UN PERIOD DE 24 MESES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5418-1-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Ríos
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
R.U.T. 61.978.900-8
Dirección de Unidad de Compra O HIGGINS N° 543
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 256 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
R.U.T. 61.978.900-8
Dirección de Facturación Ohiggins N°543, Valdivia, Edificio Público N°1 3er Piso
Comuna Valdivia
Impuesto 7182000
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°543, Valdivia, Edificio Público N°1 3er Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fumiservi Sur Ltda.
Razón Social FUMISERVI SUR LTDA
R.U.T. 77.997.300-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fumiservi Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalCONTRATACIÓN SERVICIO ASEO EDIFICIO PÚBLICO 1, CASA PROCHELLE II Y OFICINAS EDIFICIO TEATRO CERVANTES, POR UN PERÍODO DE 24 MESES.(1RA ORDEN DE COMPRA ABRIL A DICIEMBRE 2026)CONTRATACIÓN SERVICIO ASEO EDIFICIO PÚBLICO 1, CASA PROCHELLE II Y OFICINAS EDIFICIO TEATRO CERVANTES, POR UN PERÍODO DE 24 MESES. $ 37.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800.000 $ 37.800.000
Total Neto $ 37.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.182.000
TOTAL OC $ 44.982.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.