Orden de Compra. Nº5419-1-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5419-3-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5419-1-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5419-3-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5419-3-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación Bernardo OHiggins Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 426850,2
Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERIC
Razón Social ERIC QUEZADA
R.U.T. 9.014.674-2
Sucursal ERIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida70UnidadAlmuerzos plato entrada, plato de fondo, postre, jugo o bebida, sopaipilla o pan. La realización de la actividad estará sujeta al cambio de fase de la comuna, avisando con cinco días de anticipación del proveedor. EL ALMUERZO SE REALIZARA EN EL LOCAL PIEDRAS DEL LAGO UBICADO EN DIEGO PORTALES N 859 RESPETANDO LOS PROTOCOLOS COVID -19 SE ADJUNTA PROTOCOLO. $ 32.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.246.580 $ 2.246.580
Total Neto $ 2.246.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 426.850
TOTAL OC $ 2.673.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.