Orden de Compra. Nº5420-187-SE09 "02 O.COMPRA DESDE 5420-20-L109, SS GENERALES PARA EVENTO COMITE DE FRONTERAS CHILE - PERU, URAI.-"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5420-187-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2009
Nombre de la Orden de Compra 02 O.COMPRA DESDE 5420-20-L109, SS GENERALES PARA EVENTO COMITE DE FRONTERAS CHILE - PERU, URAI.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5420-20-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Razón Social Gobierno Regional de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.978.890-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.978.890-7
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EJECUCION

SR. PROVEEDOR,

EL SERVICIO DEBE SER COORDINADO CON LA SRTA. CLAUDIA MOYANO, ENCARGADA DEL PROGRAMA.

ANEXO DE CONTACTO: 058-207331

MAIL: claudia.moyano@gorearicayparinacota.gov.cl

ATTE.,

ADQUISICIONES.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hub Chile Ltda.
Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL HUB CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.347.710-k
Sucursal Hub Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNAMENTACIÓN PARA EVENTO COMITÉ DE FRONTERAS, EL CUAL DEBE SER EJECUTADO ANTES DEL EVENTO QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2009, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- 
Total Neto 1.395.000
Descuento 0
Cargos 0
Exento  0  % 0
TOTAL OC 1.395.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.