|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5420-187-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
02 O.COMPRA DESDE 5420-20-L109, SS GENERALES PARA EVENTO COMITE DE FRONTERAS CHILE - PERU, URAI.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5420-20-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.978.890-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| EJECUCION | SR. PROVEEDOR,
EL SERVICIO DEBE SER COORDINADO CON LA SRTA. CLAUDIA MOYANO, ENCARGADA DEL PROGRAMA.
ANEXO DE CONTACTO: 058-207331
MAIL: claudia.moyano@gorearicayparinacota.gov.cl
ATTE.,
ADQUISICIONES.- |
|
|
Proveedor |
Hub Chile Ltda. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL HUB CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.347.710-k |
|
Sucursal |
Hub Chile Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNAMENTACIÓN PARA EVENTO COMITÉ DE FRONTERAS, EL CUAL DEBE SER EJECUTADO ANTES DEL EVENTO QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2009, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- | |
|
|
|
|
|
|
|
Total Neto
|
1.395.000
|
|
Descuento
|
0
|
|
Cargos
|
0
|
|
Exento 0 %
|
0
|
|
1.395.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.