Orden de Compra. Nº5420-249-SE12 "2/ Solitica materiales para cambio de ventanilla"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5420-249-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-03-2012
Nombre de la Orden de Compra 2/ Solitica materiales para cambio de ventanilla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Razón Social Gobierno Regional de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.978.890-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.978.890-7
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775
Comuna Arica
Impuesto 10271,5463
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC CRISPIERI Y CIA LTDA
Razón Social SOC CRISPIERI Y CIA LTDA
R.U.T. 86.317.800-2
Sucursal SOC CRISPIERI Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121708
Din riel3Unidad no definidaCABEZAL SAT 5004  $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.587 $ 4.588
40141731
Boquillas3Unidad no definidaZOCALO SAT 5005  $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.469 $ 5.468
39121708
Din riel3Unidad no definidaBATIENTE SAT 5006  $ 2.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.333 $ 6.333
31162407
Pestillo1Unidad no definidaPESTILLO CTRAL 7520 UNDINESE SAT CODIGO 16663  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
31171527
Conos de rodamiento4Unidad no definidaRODAMIENTO L5000 CODIGO 16025  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 561
23232101
Soporte guía ajustable4Unidad no definidaSOPORTE PLASTICO L5000 CO CODIGO 16536  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 101
56101902
Discos de traslado de muebles3Unidad no definidaTRASLAPO SAT 5007  $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.613 $ 5.614
30141501
Burlete20Unidad no definidaBURLETE TIPO U NEGRO B 302 CODIGO 17017  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
30141501
Burlete20Unidad no definidaFELPA 5X5 FIN SEAL 4P NG CODIGO 17526  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.513
13111059
Resinas plásticas4Unidad no definidaGUIAS PLASTICAS CODIGO 16036  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 101
13111059
Resinas plásticas1Unidad no definidaSILICONA ALUM CODIGO 13011  $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058 $ 2.058
31161506
Tornillos roscalata100Unidad no definidaROSCALATA BIND ZN BR 8 X 1/2 CODIGO 16052  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840
30171704
Cristal emplomado1UnidadCRISTAL FLOTADO 4 MM 1,440 CODIGO 10304  $ 10.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.331 $ 10.331
39121708
Din riel3UnidadJAMBA SAT 5003  $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.013 $ 5.014
39121708
Din riel3UnidadRiel Superior SAT 5001  $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.647 $ 4.646
39121708
Din riel3UnidadRiel inferior SAT 5002  $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.062 $ 4.061
Total Neto $ 54.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.272
TOTAL OC $ 64.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.