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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5420-384-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5420-187-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA
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R.U.T. |
61.978.890-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
60672,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2023 |
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Proveedor |
DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ, SERV.HOTELERIA EIRL |
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Razón Social |
DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ SERVICIOS DE HOTELERIA EIRL
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R.U.T. |
76.937.810-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ, SERV.HOTELERIA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Salón Jornada completa (10:00 a 17:30), para los días 19 al 21/12/2023
Almuerzo para 10 personas para los días 19 al 21/12/2023
Coffe Break para 10 personas, para los días 20 y 21/12/2023
Detalles en el anexo de esta compra ágil. | |
$ 319.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.327
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$ 319.327
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Total Neto
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$ 319.327
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.672
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$ 379.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.