Orden de Compra. Nº5420-384-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5420-187-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5420-384-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5420-187-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA
R.U.T. 61.978.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1895
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA
R.U.T. 61.978.890-7
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775
Comuna Arica
Impuesto 60672,13
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ, SERV.HOTELERIA EIRL
Razón Social DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ SERVICIOS DE HOTELERIA EIRL
R.U.T. 76.937.810-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ, SERV.HOTELERIA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSalón Jornada completa (10:00 a 17:30), para los días 19 al 21/12/2023 Almuerzo para 10 personas para los días 19 al 21/12/2023 Coffe Break para 10 personas, para los días 20 y 21/12/2023 Detalles en el anexo de esta compra ágil.  $ 319.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.327 $ 319.327
Total Neto $ 319.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.672
TOTAL OC $ 379.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.937.810-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.299.123-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.