|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5420-979-CM10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
01- Gigantografia Saludo Navideño y Año Nuevo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.978.890-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
27550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
silkscreen e.i.r.l. |
|
Razón Social |
JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E
|
|
R.U.T. |
52.002.006-3 |
|
Sucursal |
silkscreen e.i.r.l. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121503
| Impresión digital | 1 | | (347007) GIGANTOGRAFÍA - COLOR EN PANAFLEX VALOR POR METRO LINEAL 347007 | (347007) GIGANTOGRAFÍA - COLOR EN PANAFLEX VALOR POR METRO LINEAL ; Código: ;Región : XV
;SERVICIO POR $ 1,000(4)
;SERVICIO POR $ 5,000(1)
;SERVICIO POR $ 10,000(3)
;SERVICIO POR $ 100,000(1)
|
$ 145.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.000
|
$ 145.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 145.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.550
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 172.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.