Orden de Compra. Nº5421-15-CM11 "inpresion de 20 volantes"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5421-15-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra inpresion de 20 volantes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS REPUBLICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717
Comuna *
Impuesto 98800
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Puerto Madero
Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A
R.U.T. 99.581.910-4
Sucursal Grafica Puerto Madero
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Hojas o Folletos de Instrucciones20000 (589428) VOLANTE - COUCHE OPAC0 DE 130GRS 14X21 536305(589428) VOLANTE - COUCHE OPAC0 DE 130GRS 14X21; Código: 66103;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $1(26) $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.800
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 618.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.