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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5421-15-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
inpresion de 20 volantes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS REPUBLICA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. REPUBLICA N°517 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PORTALES N°5717 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
98800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PORTALES N°5717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-03-2011 |
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Proveedor |
Grafica Puerto Madero |
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Razón Social |
PUERTO MADERO IMPRESORES S A
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R.U.T. |
99.581.910-4 |
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Sucursal |
Grafica Puerto Madero |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Hojas o Folletos de Instrucciones | 20000 | | (589428) VOLANTE - COUCHE OPAC0 DE 130GRS 14X21 536305 | (589428) VOLANTE - COUCHE OPAC0 DE 130GRS 14X21; Código: 66103;Región : RM
;AJUSTE DE SENCILLO $1(26)
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$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 618.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.