Orden de Compra. Nº5421-178-SE09 "SERVICIO BANQUETERIA PROR. SUBDERE STGO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5421-178-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO BANQUETERIA PROR. SUBDERE STGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS REPUBLICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717
Comuna Santiago
Impuesto 41515
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor okproducciones
Razón Social ok producciones limitada
R.U.T. 76.034.008-1
Sucursal okproducciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definidaCóctel para 50 personas. Consiste en bebestibles, tapaditos, canapés, brochetas y chocolate.Servicio cóctel finalización post-titulo municipal 50 personas. $ 218.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.500 $ 218.500
Total Neto $ 218.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.515
TOTAL OC $ 260.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.