Orden de Compra. Nº5421-197-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5421-11-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5421-197-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5421-11-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida Republica 517, Santiago Centro Region Metropolita
Comuna Santiago
Impuesto 153900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Republica 517, Santiago Centro Region Metropolita
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Punto Banqueteria EIRL
Razón Social EVELYN LORCA CONTRERAS, BANQUETERIA E.I.R.L
R.U.T. 76.085.311-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Punto Banqueteria EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería3Unidad no definidaServicio de coffe break para 90 personas, 90 el dia 8 junio mañana ( 11:00 horas aprox) y 90 para la jornada de la tarde ( 16:00 horas aprox.). 90 dia 9 de junio jornada mañana ( 11:00 aprox), el servicio incluye Bebidas calientes ilimitadas: café de grano, café tradicional nescafe, descafeinado, te , infusiones de hierbas, agua mineral y saborizada, bocados salados y dulces. Debe contar con montaje y desmontaje, garzones, vajilla, decoracion, manteleria, mesas, horno electrico.  $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
Total Neto $ 810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.900
TOTAL OC $ 963.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.707.537-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.817.305-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.