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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5421-32-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5421-10-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVISION PRENDAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DEPTO. INFORMATICA Y ALUMNOS CARRERAS TECNICAS CAMPUS SANTIAGO |
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Proveniente de Licitación
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5421-10-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS REPUBLICA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. REPUBLICA 517 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
TOESCA 2360 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
44262,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TOESCA 2360 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
jocelyn aravena ramos imagenes publicitarias e.i.r
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R.U.T. |
76.362.210-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| delantal poplin con logo delantero bordado | 52 | Unidad | delantal poplin con logo delantero bordado | PRENDAS C/LOGO INSTITUCIONAL BORDADO. POLERAS PIQUE M/C 3 NEGRAS Y 3 BLANCAS. POLERAS PIQUE M/L 3 NEGRAS Y 3 BLANCAS. 6 POLAR S/MANGA NEGRO. 19 DELANTALES BLANCO M/L TALLA M (15 CON UN LOGO Y 4 CON OTRO). 15 DELANTALES BLANCO M/L TALLA L. |
$ 4.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.960
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$ 232.960
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Total Neto
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$ 232.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.262
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$ 277.222
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.