Orden de Compra. Nº5421-324-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5421-15-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5421-324-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5421-15-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida Republica, 517 Santiago Region Metropolita
Comuna Santiago
Impuesto 220336,16
Dirección de Envío de la Factura Avenida Republica, 517 Santiago Region Metropolita
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viviana Valentina Del Pilar
Razón Social VIVIANA VALENTINA DEL PILAR ROJAS OLGUÍN
R.U.T. 13.562.683-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viviana Valentina Del Pilar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas230Unidad no definidaServicio de Catering para 230 personas, distribuidos de la siguiente forma: Servicios de Coffe, entregados en 4 jornadas 1 coffe por día. 6 Y 13 DE NOVIEMBRE 2025  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 4,00 $ 1.159.660 $ 1.159.664
Total Neto $ 1.159.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.336
TOTAL OC $ 1.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.