Orden de Compra. Nº5423-100-SE25 "SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EL DIA 11-04-2025"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-100-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EL DIA 11-04-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 10007 del sistema SASERVI 79673.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 98317,78
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gastronomiaalicia
Razón Social ALICIA ESTER GARCÍA CANO
R.U.T. 8.489.554-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gastronomiaalicia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas110UnidadServicio de Coffee break a realizarse el día 11-04-2025 en Sede Serena 77 de la Universidad de Los Lagos. Menu seleccionado, opción N°2 que incluye BEBESTIBLE (Café en Grano y/o instantáneo; Té Normal y/o Hierba; Azúcar;Endulzante y Vaso de jugo) y COMESTIBLE (Surtido de Galletas Caseras; Tapadito o melita; de ave pimentón o queso jamón. (2por persona);Kuchen o tartaleta de frutas (2 por persona)Según cotización adjunta y DU N°1970 de 2024, Aprueba Contrato Lic. 5413-23-LE24 para contratar "CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE BREAK PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS" $ 4.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.440 $ 517.462
Total Neto $ 517.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.318
TOTAL OC $ 615.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.