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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-100-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EL DIA 11-04-2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5413-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
98317,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gastronomiaalicia |
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Razón Social |
ALICIA ESTER GARCÍA CANO
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R.U.T. |
8.489.554-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gastronomiaalicia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 110 | Unidad | Servicio de Coffee break a realizarse el día 11-04-2025 en Sede Serena 77 de la Universidad de Los Lagos. Menu seleccionado, opción N°2 que incluye BEBESTIBLE (Café en Grano y/o instantáneo; Té Normal y/o Hierba; Azúcar;Endulzante y Vaso de jugo) y COMESTIBLE (Surtido de Galletas Caseras; Tapadito o melita; de ave pimentón o queso jamón. (2por persona);Kuchen o tartaleta de frutas (2 por persona) | Según cotización adjunta y DU N°1970 de 2024, Aprueba Contrato Lic. 5413-23-LE24 para contratar "CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE BREAK PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS" |
$ 4.704,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 517.440
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$ 517.462
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Total Neto
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$ 517.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.318
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$ 615.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.