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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-1065-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Transporte de basura y material de baj |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS CHINQUIHUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PAGO OC | El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la “Aceptación” de la orden de compra en el portal Mercado Publico. |
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Proveedor |
Hector Ignacio Silva Diaz |
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Razón Social |
HECTOR IGNACIO SILVA DIAZ
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R.U.T. |
9.517.160-5 |
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Sucursal |
Hector Ignacio Silva Diaz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad no definida | Servicio de Transporte de basura y material dado de baja desde edificio Serena 77 a Vertedero Municipal. | Servicio de Transporte de basura y material dado de baja desde edificio Serena 77 a Vertedero Municipal. |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.