|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5423-112-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (SASERVI 82660 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
|
Proveniente de Licitación
|
5413-103-H225 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
14293,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hotelera Don Vicente S.A |
|
Razón Social |
HOTELERA DON VICENTE S A
|
|
R.U.T. |
96.989.380-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Hotelera Don Vicente S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 1 | Unidad no definida | Habitación Standard Single para el 14-04-2026
Miriam Fernández Bergia
Según Convenio de Suministro Lic. 5413-103-H225 | Habitación Standard Single para el 14-04-2026
Miriam Fernández Bergia
Según Convenio de Suministro Lic. 5413-103-H225 |
$ 58.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.000
|
$ 58.000
|
91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad no definida | Servicio de Cena para el 14-04-2026
Miriam Fernández Bergia
Según Convenio de Suministro Lic.5413-103-H225 | Servicio de Cena para el 14-04-2026
Miriam Fernández Bergia
Según Convenio de Suministro Lic.5413-103-H225 |
$ 17.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.227
|
$ 17.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.227
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.293
|
|
$ 89.520
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.