Orden de Compra. Nº5423-112-SE26 "SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (SASERVI 82660"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-112-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (SASERVI 82660
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
Proveniente de Licitación 5413-103-H225
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 14293,13
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera Don Vicente S.A
Razón Social HOTELERA DON VICENTE S A
R.U.T. 96.989.380-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotelera Don Vicente S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidad no definidaHabitación Standard Single para el 14-04-2026 Miriam Fernández Bergia Según Convenio de Suministro Lic. 5413-103-H225Habitación Standard Single para el 14-04-2026 Miriam Fernández Bergia Según Convenio de Suministro Lic. 5413-103-H225 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad no definidaServicio de Cena para el 14-04-2026 Miriam Fernández Bergia Según Convenio de Suministro Lic.5413-103-H225Servicio de Cena para el 14-04-2026 Miriam Fernández Bergia Según Convenio de Suministro Lic.5413-103-H225 $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227
Total Neto $ 75.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.293
TOTAL OC $ 89.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.