Orden de Compra. Nº5423-139-SE22 "ANEXO DE CONTRATO 2 HABILITACION GALPON MULTIDISCI"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-139-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO 2 HABILITACION GALPON MULTIDISCI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-23-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1206143,788
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REICH
Razón Social Constructora Cristian Almonacid E.I.R.L
R.U.T. 76.612.637-5
Sucursal REICH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume1Unidad no definidaAUMENTO DE PARTIDA: 4.1 INTERIOR CONTENEDOR 2 (BLANCO) OBRAS EXTRAORDINARIAS: 8.3 MODIFICACIÓN ESTRUCTURA ACERO PARA DESPLAZAMIENTO DE PUERTA 8.4 CERAMICA MURO/ PISO 8.5 PIE DE DUCHA 90X120 8.6 MONOMANDO DE DUCHA 8.7 PASAMANOS DIAGONAL PARA DISCAPACITADOS 8.8 SOPORTES DE ACERO PARA MOSQUETÓN Y VIGAS DE REFUERZO 8.9 DESMONTE Y RETIRO REJAS PERIMETRALES 8.10 RETIRO TOLVA Y BASURA EXISTENTE 8.11 TAPAS DE CÁMARA 8.12 CLAUSURA INSTALACION SANITARIA Y AGUA POTABLE EXTERIOR 8.13 TAPACAN HOJALATERIA AZUL 8.14 PORTÓN ACERO Y ZINC CON CERRADURA 8.15 CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO M7 8.16 CANALETA PVC, BAJADA PVC Y ACCESORIOS 8.17 HOJALATERÍA DE TERMINACIÓN PARA VENTANAS   $ 6.348.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.348.125 $ 6.348.125
Total Neto $ 6.348.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.206.144
TOTAL OC $ 7.554.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.