Orden de Compra. Nº5423-1456-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-31-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-1456-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-31-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-31-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2996268,0667
Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

"El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico”

 

Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS CATALINA SPA
Razón Social ROBIN ARIAS SPA
R.U.T. 76.754.597-5
Sucursal SERVICIOS CATALINA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN DE LA ACTIVIDAD I JORNADA DE VISITA A UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS; PROYECTOS PARTICIPATIVOS, PARA ESTABLECIMIENTOS PACE DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. PARA LOS DÍAS 08, 09, 10, 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRTOTAL OFERTA IVA INCLUIDO 18.766.100.- Acepta modificación de cantidad de servicios, con aviso de hasta 24 horas de anticipación. $ 15.769.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.769.832 $ 15.769.832
Total Neto $ 15.769.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.996.268
TOTAL OC $ 18.766.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.