Orden de Compra. Nº5423-1465-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-30-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-1465-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-30-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

"El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico”

 

Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MB DIESEL
Razón Social MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA
R.U.T. 12.856.760-7
Sucursal MB DIESEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadViaje de traslados estudientes PACE, ida y regreso, desde el Colegio Eulogio Goycolea Garay de Calbuco a ULA Chinquihue. Para 19 pasajeros. Para el día 13 de noviembre, salida a las 08:00 hrs., regreso a las 16:00 hrs.POR GENTILEZA DE LA EMPRESA SE ENTREGA UN SNACK $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadViaje de traslados estudientes PACE, ida y regreso, desde la Escuela Rural de Pargua a ULA Chinquihue. Para 14 pasajeros. Para el día 13 de noviembre, salida a las 08:00 hrs., regreso a las 16:00 hrs.POR GENTILEZA DE LA EMPRESA SE ENTREGA UN SNACK $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad Viaje de traslados estudientes PACE, ida y regreso, desde el Colegio Rosita Novaro de Novaro de Puerto Varas a ULA Chinquihue. Para 22 pasajeros. Para el día 14 de noviembre, salida a las 08:00 hrs., regreso a las 16:00 hrs.POR GENTILEZA DE LA EMPRESA SE ENTREGA UN SNACK $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadViaje de traslados estudientes PACE, ida y regreso, desde el Colegio Rosita Novaro de Novaro de Puerto Varas a ULA Chinquihue. Para 9 pasajeros. Para el día 18 de noviembre, salida a las 09:00 hrs., regreso a las 16:30 hrs.POR GENTILEZA DE LA EMPRESA SE ENTREGA UN SNACK $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadViaje de traslados estudientes PACE, ida y regreso, desde el Liceo Politécnico de Calbuco a ULA Chinquihue. Para 46 pasajeros. Para el día 11 de noviembre, salida a las 08:30 hrs., regreso a las 16:00 hrs.POR GENTILEZA DE LA EMPRESA SE ENTREGA UN SNACK $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadViaje de traslados estudientes PACE, ida y regreso, desde la Escuela Eulogio Goycolea Garay de de Calbuco a ULA Chinquihue. Para 12 pasajeros. Para el día 18 de noviembre, salida a las 08:30 hrs., regreso a las 16:00 hrs.POR GENTILEZA DE LA EMPRESA SE ENTREGA UN SNACK $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 810.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.