Orden de Compra. Nº5423-1687-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-50-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-1687-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-50-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-50-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 , BODEGA GIMNASIO N°2
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 , BODEGA GIMNASIO N°2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

"El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico”

Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEJUELA EIRL
Razón Social Arquitectura y Gestion de Proyectos Daniel Leonard
R.U.T. 76.252.232-2
Sucursal TEJUELA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101602
Estudios para localización de proyectos1Unidad“SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LANCHAS DE PESCA ARTESANAL EN CALETA CALBUCO-LA VEGA DEL PROYECTO FIC DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ULA-GORE LOS LAGOS, DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT”.Factura exenta de IVA. $ 6.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850.000 $ 6.850.000
Total Neto $ 6.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.850.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.