Orden de Compra. Nº5423-171-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-35-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-171-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-35-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas No se ocupó servicio.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-35-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28489973,1091
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chauriye stager arquitectos
Razón Social CHAURIYE STAGER ARQUITECTOS LIMITADA
R.U.T. 76.027.796-7
Sucursal chauriye stager arquitectos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111617
Servicios temporales de arquitectura1Unidad“DISEÑO ETAPA 3 CAMPUS PUERTO MONTT UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS”. Plazo de Ejecución: 240 días corridos, desde la fecha de la Reunión de Puesta en Marcha, que se efectuará dentro de los 6 días hábiles posteriores a la decretación del contrato.IMPUESTOS INCLUIDOS FACTURA EXENTA $ 149.947.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.947.227 $ 149.947.227
Total Neto $ 149.947.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.489.973
TOTAL OC $ 178.437.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.