Orden de Compra. Nº5423-172-SE26 " Servicio de alimentación (SASERVI 82918)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-172-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación (SASERVI 82918)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-65-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 52449,5798
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BANQUETE
Razón Social ALMA PAMELA GONZALEZ SAEZ
R.U.T. 11.141.422-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL BANQUETE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad no definidaSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 45 PERSONAS EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2026 ULAGOS CHINQUIHUE KM 6, OPCIÓN MENU 3 POR CONVENIO DE SUMINISTRO D.U.CPO-2025-2226, LICITACIÓN ID 5413-65-LP25, A LA PROVEEDORA ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ RUT: 11.141.422-KSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 45 PERSONAS EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2026 ULAGOS CHINQUIHUE KM 6, OPCIÓN MENU 3 POR CONVENIO DE SUMINISTRO D.U.CPO-2025-2226, LICITACIÓN ID 5413-65-LP25, A LA PROVEEDORA ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ RUT: 11.141.422-K $ 276.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.050 $ 276.050
Total Neto $ 276.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.450
TOTAL OC $ 328.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.