Orden de Compra. Nº5423-173-SE26 "SERVICIO PODA CHINQUIHUE "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-173-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PODA CHINQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-97-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 189201,62
Dirección de Envío de la Factura recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sur Verde SpA
Razón Social SUR VERDE SPA
R.U.T. 77.435.402-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sur Verde SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111503
Servicios de poda de árboles3UnidadJORNADA ROCE PESADOJORNADA ROCE PESADO $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.496 $ 239.496
70111503
Servicios de poda de árboles4UnidadPODA DE LEVANTEPODA DE LEVANTE $ 63.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.104 $ 252.104
70111503
Servicios de poda de árboles3UnidadJORNADA DE CAMIONJORNADA DE CAMION $ 168.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.198 $ 504.198
Total Neto $ 995.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.202
TOTAL OC $ 1.185.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.