Orden de Compra. Nº5423-247-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5423-91-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-247-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5423-91-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 137819,92
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor meraki
Razón Social MERAKI SPA
R.U.T. 77.429.413-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal meraki
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaCambio vidrio laminado salón principal ULA sede CHINQUIHUE.  $ 185.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.734 $ 185.734
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios2Unidad no definidaFabricación e instalación ventanas acceso principal Oficina recepción ULA sede calle SERENA  $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaCambio barra antipánico Scanavini inoxidable en puerta acceso oficinas ULA sede CHINQUIHUE (SEMDA)  $ 293.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.634 $ 293.634
Total Neto $ 725.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.820
TOTAL OC $ 863.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.