Orden de Compra. Nº5423-263-SE26 "ANEXO DE CONTRATO - LIC. 5423-7-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-263-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO - LIC. 5423-7-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 9028 del sistema SASERVI 83045.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 630190,48
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRALMAG EIRL
Razón Social CONSTRUCTORA CRISTIAN ALMONACID E.I.R.L.
R.U.T. 76.612.637-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRALMAG EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101601
Ascensores1UnidadCONTRATACION OBRAS EXTRAORDINARIAS: Ítem 5.1 Desbaste muro hormigón, considera 25,2 m2; Ítem 5.2 Puente Adherente, considera 25,2 m2.; Ítem 5.3 Mortero de Reparación Estructural, considera 25,2 m2. SEGÚN D.U. N°DU-CPO-2026-02084 AP. ANEXO DE CONTRATO LIC. 5423-7-LP25 $ 3.316.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.316.792 $ 3.316.792
Total Neto $ 3.316.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 630.190
TOTAL OC $ 3.946.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.