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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-263-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ANEXO DE CONTRATO - LIC. 5423-7-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5423-7-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
630190,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRALMAG EIRL |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA CRISTIAN ALMONACID E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.612.637-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRALMAG EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101601
| Ascensores | 1 | Unidad | CONTRATACION OBRAS EXTRAORDINARIAS: Ítem 5.1 Desbaste muro hormigón, considera 25,2 m2; Ítem 5.2 Puente Adherente, considera 25,2 m2.; Ítem 5.3 Mortero de Reparación Estructural, considera 25,2 m2. | SEGÚN D.U. N°DU-CPO-2026-02084 AP. ANEXO DE CONTRATO LIC. 5423-7-LP25 |
$ 3.316.792,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.316.792
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$ 3.316.792
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Total Neto
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$ 3.316.792
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 630.190
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$ 3.946.982
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.