Orden de Compra. Nº5423-264-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-87-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-264-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-87-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-87-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 61459,3
Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DE TURISMO Y GASTRONOMIA TONGOY COST
Razón Social SOC COMERCIAL DE TURISMO Y GASTRONOMIA TONGOY COST
R.U.T. 77.641.590-1
Sucursal SOC COMERCIAL DE TURISMO Y GASTRONOMIA TONGOY COST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadCOCTAIL PARA 70 PERSONAS INCLUIR: JUGOS NATURALES, EMPANADAS, BROCHETAS DE AVE, CAMARON, BROCHETAS DE FRUTAS, CANAPES VARIOSCOCTAIL PARA 70 PERSONAS INCLUIR: JUGOS NATURALES, EMPANADAS, BROCHETAS DE AVE, CAMARON, BROCHETAS DE FRUTAS, CANAPES VARIOS $ 323.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.470 $ 323.470
Total Neto $ 323.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.459
TOTAL OC $ 384.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.