Orden de Compra. Nº5423-264-SE26 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS (SASERVI 83201)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-264-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS (SASERVI 83201)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-164-R226
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1154904,17
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES ATLANTIC LTDA
Razón Social CONSTRUCCIONES ATLANTIC LIMITADA
R.U.T. 77.115.393-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES ATLANTIC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidaservicios de reparación filtraciones Chinquihue, en Laboratorio Edificio de Talleres - Sector Casino - Oficina Docente, según cotización 2801-2026 (CONVENIO DE SUMINISTRO)Servicios de reparación filtraciones Chinquihue, en Laboratorio Edificio de Talleres - Sector Casino - Oficina Docente, según cotización 2801-2026 (CONVENIO DE SUMINISTRO) $ 587.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.290 $ 587.290
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidaServicios de Instalación de enchufes eléctricos, en hall edificio de aulas Chinquihue, según cotización 2802-2026 (CONVENIO DE SUMINISTRO)Servicios de Instalación de enchufes eléctricos, en hall edificio de aulas Chinquihue, según cotización 2802-2026 (CONVENIO DE SUMINISTRO) $ 242.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.266 $ 242.266
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidaServicios de instalación enchufes eléctricos y parilla para iluminación en Auditorio Sede Serena, cotización 2804-2026 (CONVENIO DE SUMINISTRO)Servicios de instalación enchufes eléctricos y parilla para iluminación en Auditorio Sede Serena, cotización 2804-2026 (CONVENIO DE SUMINISTRO) $ 440.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.794 $ 440.794
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidaServicios de reparación filtraciones Serena, que afectan hall, comedor y cuarto piso según cotización 2805-2026 (CONVENIO DE SUMINISTRO)Servicios de reparación filtraciones Serena, que afectan hall, comedor y cuarto piso según cotización 2805-2026 (CONVENIO DE SUMINISTRO) $ 4.808.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.808.093 $ 4.808.093
Total Neto $ 6.078.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.154.904
TOTAL OC $ 7.233.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.